รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
13,814,190.00 |
9,655,833.11 |
69.90 |
4,158,356.89 |
30.10 |
 |
2. งบลงทุน |
63,014,600.00 |
63,000,360.00 |
99.98 |
14,240.00 |
0.02 |
 |
3. งบบุคลากร |
32,573,300.00 |
28,712,028.92 |
88.15 |
3,861,271.08 |
11.85 |
 |
4. งบอุดหนุน |
116,694,839.00 |
116,557,539.00 |
99.88 |
137,300.00 |
0.12 |
 |
5. งบรายจ่ายอื่น |
41,076,800.00 |
27,609,026.24 |
67.21 |
13,467,773.76 |
32.79 |
 |
6. งบกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
ทั้งหมด |
267,173,729.00 |
245,534,787.27 |
91.90 |
21,638,941.73 |
8.10 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
1 คน |
สถิติวันนี้ |
1 คน |
สถิติเดือนนี้ |
1 คน |
สถิติปีนี้ |
398 คน |
สถิติทั้งหมด |
1373 คน |
|
|